Здравствуйте! ООО на ОСНО. Покупаем сырье у иностранных контрагентов, не зарегистрированных в России. Платежи в рублях через банк, НДС, пошлина через таможню. При оприходовании материалов указываю наименование контрагента (название импортное) как указано в декларации. ИНН у него нет. Полную стоимость сырья провожу бух. справкой, затем делаю сч/фактуру на поступление с номером ГДТ. Вопрос- поскольку декларация по НДС будет выгружаться по полной, как налоговая идентифицирует контрагента? По номеру ГДТ, который указываю в графе 3 книги покупок? Они меня и так проверяют каждый квартал по таможенному НДС. Спасибо